| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 DOS VEÍCULOS IXU 4097;IXU 4028;IVR 6601 CFE NF Nº 2/47833; 2/47844; 2/48228; 2/48360; 2/45403; 2/45417; 2/45640; 2/46765; 2/46848; 2/47173; | 2.134,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 DOS VEÍCULOS IXU 4097;IXU 4028;IVR 6601 CFE NF Nº 2/47833; 2/47844; 2/48228; 2/48360; 2/45403; 2/45417; 2/45640; 2/46765; 2/46848; 2/47173; | 2.134,26 | ||
| 06/03/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 DOS VEÍCULOS IXU 4097;IXU 4028;IVR 6601 CFE NF Nº 2/47833; 2/47844; 2/48228; 2/48360; 2/45403; 2/45417; 2/45640; 2/46765; 2/46848; 2/47173; | 2.134,26 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 2.134,26 | ||
| TOTAL | 2.134,26 | 2.134,26 | 2.134,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||