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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1726 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 31/2018 ORDEM DE COMPRA Nº967 REQUISIÇÃO Nº54553 441,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 31/2018 ORDEM DE COMPRA Nº967 REQUISIÇÃO Nº54553 441,80
11/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/50025 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 31/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 967 REQUISIÇÃO Nº54553 441,80
12/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 441,80
TOTAL 441,80 441,80 441,80
SALDO A PAGAR 0,00