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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1747 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1003 REQUISIÇÃO:54716 E DOCUMENTOS ANEXO. 516,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1003 REQUISIÇÃO:54716 E DOCUMENTOS ANEXO. 516,01
07/03/2018 PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1003 REQUISIÇÃO: 54716 E DOCUMENTOS ANEXO. 516,01
13/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 516,01
TOTAL 516,01 516,01 516,01
SALDO A PAGAR 0,00