| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1747 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1003 REQUISIÇÃO:54716 E DOCUMENTOS ANEXO. | 516,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1003 REQUISIÇÃO:54716 E DOCUMENTOS ANEXO. | 516,01 | ||
| 07/03/2018 | PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1003 REQUISIÇÃO: 54716 E DOCUMENTOS ANEXO. | 516,01 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 516,01 | ||
| TOTAL | 516,01 | 516,01 | 516,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||