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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 176 Data de lançamento: 17/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 153 REQUISIÇÃO 53900 NOTA FISCAL Nº 001/56188; 181930; 1/1787; 101/21959; 001/5425; 011/163263; 1/1460; 215439; 163,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2018 REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 153 REQUISIÇÃO 53900 NOTA FISCAL Nº 001/56188; 181930; 1/1787; 101/21959; 001/5425; 011/163263; 1/1460; 215439; 163,00
17/01/2018 REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 153 REQUISIÇÃO 53900 NOTA FISCAL Nº 001/56188; 181930; 1/1787; 101/21959; 001/5425; 011/163263; 1/1460; 215439; 163,00
18/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 163,00
TOTAL 163,00 163,00 163,00
SALDO A PAGAR 0,00