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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1787 Data de lançamento: 08/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA BOCA DE BOEIRO NA RUA CARLOS NAPP REQUISIÇÃO Nº 54741 ORDEM DE COMPRA Nº1034 29,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA BOCA DE BOEIRO NA RUA CARLOS NAPP REQUISIÇÃO Nº 54741 ORDEM DE COMPRA Nº1034 29,50
13/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/104673 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA BOCA DE BOEIRO NA RUA CARLOS NAPP REQUISIÇÃO Nº 54741 ORDEM DE COMPRA Nº1034 29,50
21/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 29,50
TOTAL 29,50 29,50 29,50
SALDO A PAGAR 0,00