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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1794 Data de lançamento: 08/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1043 NOTAS FISCAIS Nº D1/118010; 100/118196; 219183; D1/8276;1/1881; 001/4526; 1/3632;001/61294;219604;1/173261 D1/2836; 219536E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. 190,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2018 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1043 NOTAS FISCAIS Nº D1/118010; 100/118196; 219183; D1/8276;1/1881; 001/4526; 1/3632;001/61294;219604;1/173261 D1/2836; 219536E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. 190,20
08/03/2018 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1043 NOTAS FISCAIS Nº D1/118010; 100/118196; 219183; D1/8276;1/1881; 001/4526; 1/3632;001/61294;219604;1/173261 D1/2836; 219536E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. 190,20
12/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 190,20
TOTAL 190,20 190,20 190,20
SALDO A PAGAR 0,00