| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1810 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO N* 1(COLÉGIO)ORDEM COMPRA Nº1068 REQUISIÇÃO Nº54762 FATURA ANEXA. | 3.738,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO N* 1(COLÉGIO)ORDEM COMPRA Nº1068 REQUISIÇÃO Nº54762 FATURA ANEXA. | 3.738,15 | ||
| 09/03/2018 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO N* 1(COLÉGIO)ORDEM COMPRA Nº1068 REQUISIÇÃO Nº54762 FATURA ANEXA. | 3.738,15 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 3.738,15 | ||
| TOTAL | 3.738,15 | 3.738,15 | 3.738,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||