| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1820 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Museu Público Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1078 REQUISIÇÃO Nº54775 E DOCUMENTO ANEXO. | 20,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1078 REQUISIÇÃO Nº54775 E DOCUMENTO ANEXO. | 20,13 | ||
| 09/03/2018 | PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1078 REQUISIÇÃO Nº54775 E DOCUMENTO ANEXO. | 20,13 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 20,13 | ||
| TOTAL | 20,13 | 20,13 | 20,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||