O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1852 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1096 REQUISIÇÃO Nº54798 E NF Nº 532; D1/7089; 075990; 001/2448; 1/3866; D1/9369; 314751; D1/7085; 1/2633; 146,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1096 REQUISIÇÃO Nº54798 E NF Nº 532; D1/7089; 075990; 001/2448; 1/3866; D1/9369; 314751; D1/7085; 1/2633; 146,00
12/03/2018 REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 1096 REQUISIÇÃO Nº 54798 E NF Nº 532; D1/7089; 075990; 001/2448; 1/3866; D1/9369; 314751; D1/7085; 1/2633; 146,00
12/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 146,00
TOTAL 146,00 146,00 146,00
SALDO A PAGAR 0,00