| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS CFE COMPETÊNCIA CFE RELATÓRIO,ORDEM DE COMPRA Nº1047,REQUISIÇÃO:54749 BRUTO.............R$ 483,00 ISS(2%)...........R$ 9,66 LIQUIDO...........R$ 473,34 | 483,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS CFE COMPETÊNCIA CFE RELATÓRIO,ORDEM DE COMPRA Nº1047,REQUISIÇÃO:54749 BRUTO.............R$ 483,00 ISS(2%)...........R$ 9,66 LIQUIDO...........R$ 473,34 | 483,00 | ||
| 13/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018545340 REF.SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS CFE COMPETÊNCIA CFE RELATÓRIO,ORDEM DE COMPRA Nº 1047, REQUISIÇÃO:54749 BRUTO.............R$ 483,00 ISS(2%)...........R$ 9,66 LIQUIDO...........R$ 473,34 | 483,00 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2018 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 483,00 | ||
| TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||