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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1854 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS CFE COMPETÊNCIA CFE RELATÓRIO,ORDEM DE COMPRA Nº1047,REQUISIÇÃO:54749 BRUTO.............R$ 483,00 ISS(2%)...........R$ 9,66 LIQUIDO...........R$ 473,34 483,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS CFE COMPETÊNCIA CFE RELATÓRIO,ORDEM DE COMPRA Nº1047,REQUISIÇÃO:54749 BRUTO.............R$ 483,00 ISS(2%)...........R$ 9,66 LIQUIDO...........R$ 473,34 483,00
13/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018545340 REF.SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS CFE COMPETÊNCIA CFE RELATÓRIO,ORDEM DE COMPRA Nº 1047, REQUISIÇÃO:54749 BRUTO.............R$ 483,00 ISS(2%)...........R$ 9,66 LIQUIDO...........R$ 473,34 483,00
13/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2018 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 483,00
TOTAL 483,00 483,00 483,00
SALDO A PAGAR 0,00