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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1856 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCA KIT CORREIA SINC.,BUCHAS BANDEIJA,BOMBA D"ÁGUA,JUNTA HOMOCINT., COMPLETA S/ABS, TERMINAIS DIREÇ., NO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº1088 REQUISIÇÃO Nº54794 ORÇAMENTOS ANEXO. 1.190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCA KIT CORREIA SINC.,BUCHAS BANDEIJA,BOMBA D"ÁGUA,JUNTA HOMOCINT., COMPLETA S/ABS, TERMINAIS DIREÇ., NO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº1088 REQUISIÇÃO Nº54794 ORÇAMENTOS ANEXO. 1.190,00
21/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL Nº 1227 REF.SERVIÇO DE TROCA KIT CORREIA SINC.,BUCHAS BANDEIJA,BOMBA D"ÁGUA,JUNTA HOMOCINT., COMPLETA S/ABS, TERMINAIS DIREÇ., NO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº 1088 REQUISIÇÃO Nº 54794 ORÇAMENTOS ANEXO. 1.190,00
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 1.190,00
TOTAL 1.190,00 1.190,00 1.190,00
SALDO A PAGAR 0,00