| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VITORINO CORADIN |
| Número do empenho: | 1902 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER RADIOTERAPIA EM IJUÍ ORDEM DE COMPRA Nº1137 REQUISIÇÃO Nº54820 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 001/170884; 001/170727; 2/49656; 2/49286 | 241,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER RADIOTERAPIA EM IJUÍ ORDEM DE COMPRA Nº1137 REQUISIÇÃO Nº54820 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 001/170884; 001/170727; 2/49656; 2/49286 | 241,33 | ||
| 14/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER RADIOTERAPIA EM IJUÍ ORDEM DE COMPRA Nº 1137 REQUISIÇÃO Nº 54820 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 001/170884; 001/170727; 2/49656; 2/49286 | 241,33 | ||
| 14/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2018 VITORINO CORADIN - 6610 | 241,33 | ||
| TOTAL | 241,33 | 241,33 | 241,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||