| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA IP CFE ORDEM DE COMPRA Nº1158 REQUISIÇÃO Nº54847 DOCUMENTO ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 196,06 - (IP)............ R$ 196,06 LÍQUIDO........... R$ 00,00 | 196,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA IP CFE ORDEM DE COMPRA Nº1158 REQUISIÇÃO Nº54847 DOCUMENTO ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 196,06 - (IP)............ R$ 196,06 LÍQUIDO........... R$ 00,00 | 196,06 | ||
| 14/03/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA IP CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1158 REQUISIÇÃO Nº 54847 DOCUMENTO ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 196,06 - (IP)............ R$ 196,06 LÍQUIDO........... R$ 00,00 | 196,06 | ||
| 15/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 196,06 | ||
| TOTAL | 196,06 | 196,06 | 196,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||