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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1914 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSO ORDEM COMPRA Nº1150 REQUISIÇÃO Nº40441 421,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSO ORDEM COMPRA Nº1150 REQUISIÇÃO Nº40441 421,85
28/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1/5779 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSO ORDEM COMPRA Nº1150 REQUISIÇÃO Nº40441 421,81
28/03/2018 ESTORNO DE SALDO EMPENHO A MAIOR , ORA REGULARIZADO NESTA DATA -0,04
18/04/2018 Pagamento de Empenho 1914/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 421,81
TOTAL 421,81 421,81 421,81
SALDO A PAGAR 0,00