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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1916 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 3373 1072 CFE ORDEM COMPRA Nº1151 REQUISIÇÃO Nº54831 DOCUMENTO Nº1803000048906 164,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 PAGAMENTO TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 3373 1072 CFE ORDEM COMPRA Nº1151 REQUISIÇÃO Nº54831 DOCUMENTO Nº1803000048906 164,99
14/03/2018 PAGAMENTO TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 3373 1072 CFE ORDEM COMPRA Nº1151 REQUISIÇÃO Nº54831 DOCUMENTO Nº1803000048906 164,99
21/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2018 OI S A - 3893 164,99
TOTAL 164,99 164,99 164,99
SALDO A PAGAR 0,00