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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 17/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITOREAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE. ORDEM DE COMPRA 156 REQUISIÇÃO 53898 FATURAS Nº 054368811; 054368809; 054368810 86,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2018 REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITOREAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE. ORDEM DE COMPRA 156 REQUISIÇÃO 53898 FATURAS Nº 054368811; 054368809; 054368810 86,50
17/01/2018 REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITOREAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE. ORDEM DE COMPRA 156 REQUISIÇÃO 53898 FATURAS Nº 054368811; 054368809; 054368810 86,50
29/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 86,50
TOTAL 86,50 86,50 86,50
SALDO A PAGAR 0,00