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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1941 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM COMPRA Nº1178 REQ.: 54850 430,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM COMPRA Nº1178 REQ.: 54850 430,24
04/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/173663 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM COMPRA Nº1178 REQ.: 54850 430,24
18/04/2018 Pagamento de Empenho 1941/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 430,24
TOTAL 430,24 430,24 430,24
SALDO A PAGAR 0,00