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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1951 Data de lançamento: 16/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS IVR 6601;IXU 4028;IXU 4097 CFE NF Nº 2/49171;2/49169;2/49059; 2/48731 1.020,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS IVR 6601;IXU 4028;IXU 4097 CFE NF Nº 2/49171;2/49169;2/49059; 2/48731 1.020,95
16/03/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS IVR 6601;IXU 4028;IXU 4097 CFE NF Nº 2/49171;2/49169;2/49059; 2/48731 1.020,95
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1951/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 1.020,95
TOTAL 1.020,95 1.020,95 1.020,95
SALDO A PAGAR 0,00