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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1969 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS AA PARA USO NO APARELHO DO ELÉTRICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 1196 REQUISIÇÃO Nº54841 61,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS AA PARA USO NO APARELHO DO ELÉTRICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 1196 REQUISIÇÃO Nº54841 61,80
21/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018644149 REFERENTE A COMPRA DE PILHAS AA PARA USO NO APARELHO DO ELÉTRICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 1196 REQUISIÇÃO Nº54841 61,80
22/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1969/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 61,80
TOTAL 61,80 61,80 61,80
SALDO A PAGAR 0,00