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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 199 Data de lançamento: 17/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 167 REQUISIÇÃO 53895 FATURA Nº 054352300 2.932,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2018 REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 167 REQUISIÇÃO 53895 FATURA Nº 054352300 2.932,42
17/01/2018 REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 167 REQUISIÇÃO 53895 FATURA Nº 054352300 2.932,42
25/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 2.932,42
TOTAL 2.932,42 2.932,42 2.932,42
SALDO A PAGAR 0,00