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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1997 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE FATURA DE LUZ UNIDADE BASICA NAIR NAPP CFE. ORDEM DE COMPRA 1236 REQUISIÇÃO 54927 FATURA Nº 057694080 675,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 REF. PAGAMENTO DE FATURA DE LUZ UNIDADE BASICA NAIR NAPP CFE. ORDEM DE COMPRA 1236 REQUISIÇÃO 54927 FATURA Nº 057694080 675,80
20/03/2018 REF. PAGAMENTO DE FATURA DE LUZ UNIDADE BASICA NAIR NAPP CFE. ORDEM DE COMPRA 1236 REQUISIÇÃO 54927 FATURA Nº 057694080 675,80
22/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1997/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 675,80
TOTAL 675,80 675,80 675,80
SALDO A PAGAR 0,00