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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2010 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM DE COMPRA Nº1222 REQUISIÇÃO Nº54860 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM DE COMPRA Nº1222 REQUISIÇÃO Nº54860 18,00
26/04/2018 LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/178361 REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM DE COMPRA Nº1222 REQUISIÇÃO Nº54860 18,00
03/05/2018 Pagamento de Empenho 2010/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00