| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2013 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº1220 REQUISIÇÃO Nº54853 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº1220 REQUISIÇÃO Nº54853 | 15,00 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/178359 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº1220 REQUISIÇÃO Nº54853 | 15,00 | ||
| 03/05/2018 | Pagamento de Empenho 2013/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||