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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2021 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA QUINTA MARCHA, FLANGE SUPORTE GARFO NO VEICULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº1247 REQUISIÇÃO Nº54937 E ORÇAMENTOS ANEXO. 786,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 PRÉVIO REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA QUINTA MARCHA, FLANGE SUPORTE GARFO NO VEICULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº1247 REQUISIÇÃO Nº54937 E ORÇAMENTOS ANEXO. 786,00
09/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1233 REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA QUINTA MARCHA, FLANGE SUPORTE GARFO NO VEICULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº1247 REQUISIÇÃO Nº54937 E ORÇAMENTOS ANEXO. 786,00
03/05/2018 Pagamento de Empenho 2021/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 786,00
TOTAL 786,00 786,00 786,00
SALDO A PAGAR 0,00