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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2025 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Merenda Escolar Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº1253 REQUISIÇÃO Nº52307 1.859,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº1253 REQUISIÇÃO Nº52307 1.859,90
23/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018689171; 890/018689308 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº 1253 REQUISIÇÃO Nº 52307 1.859,90
13/04/2018 Pagamento de Empenho 2025/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.859,90
TOTAL 1.859,90 1.859,90 1.859,90
SALDO A PAGAR 0,00