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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2035 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1264 REQUISIÇÃO Nº54904 DOCUMENTO Nº 057683845 EM ANEXO. 2.288,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1264 REQUISIÇÃO Nº54904 DOCUMENTO Nº 057683845 EM ANEXO. 2.288,32
21/03/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1264 REQUISIÇÃO Nº 54904 DOCUMENTO Nº 057683845 EM ANEXO. 2.288,32
22/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 2.288,32
TOTAL 2.288,32 2.288,32 2.288,32
SALDO A PAGAR 0,00