| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2037 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1266 REQUISIÇÃO Nº54978 | 26,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1266 REQUISIÇÃO Nº54978 | 26,99 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/105730 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1266 REQUISIÇÃO Nº54978 | 26,99 | ||
| 05/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 26,99 | ||
| TOTAL | 26,99 | 26,99 | 26,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||