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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 206 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: FATURA TELEFONE FIXO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 183 REQUISIÇÃO 53917 FATURA Nº 124735 145,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 REF: FATURA TELEFONE FIXO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 183 REQUISIÇÃO 53917 FATURA Nº 124735 145,13
18/01/2018 REF: FATURA TELEFONE FIXO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 183 REQUISIÇÃO 53917 FATURA Nº 124735 145,13
25/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2018 OI S A - 3893 145,13
TOTAL 145,13 145,13 145,13
SALDO A PAGAR 0,00