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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2099 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1277 REQUISIÇÃO Nº52420 164,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1277 REQUISIÇÃO Nº52420 164,99
11/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 2/4298 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1277 REQUISIÇÃO Nº52420 164,99
04/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2018 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 164,99
TOTAL 164,99 164,99 164,99
SALDO A PAGAR 0,00