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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 210 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FATURA DE TELEFONE MÊS JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 180 REQUISIÇÃO 53924 FATURA Nº 133690 221,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 REF. FATURA DE TELEFONE MÊS JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 180 REQUISIÇÃO 53924 FATURA Nº 133690 221,34
18/01/2018 REF. FATURA DE TELEFONE MÊS JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 180 REQUISIÇÃO 53924 FATURA Nº 133690 221,34
25/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 OI S A - 3893 221,34
TOTAL 221,34 221,34 221,34
SALDO A PAGAR 0,00