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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2102 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA Nº 1295 REQUISIÇÃO Nº54987 89,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA Nº 1295 REQUISIÇÃO Nº54987 89,10
03/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/4473 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA Nº 1295 REQUISIÇÃO Nº54987 89,10
17/04/2018 Pagamento de Empenho 2102/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89,10
TOTAL 89,10 89,10 89,10
SALDO A PAGAR 0,00