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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIELE CANTELLE MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2105 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA QUANDO VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ EM VISITA AS CRIANÇAS DE NOSSO MUNICÍPIO NO LAR BOM PASTOR CFE ORDEM COMPRA Nº1299 REQUISIÇÃO Nº54982 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº001/10927;001/10896 EM ANEXO. 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA QUANDO VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ EM VISITA AS CRIANÇAS DE NOSSO MUNICÍPIO NO LAR BOM PASTOR CFE ORDEM COMPRA Nº1299 REQUISIÇÃO Nº54982 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº001/10927;001/10896 EM ANEXO. 65,00
22/03/2018 REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA QUANDO VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ EM VISITA AS CRIANÇAS DE NOSSO MUNICÍPIO NO LAR BOM PASTOR CFE ORDEM COMPRA Nº1299 REQUISIÇÃO Nº54982 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº001/10927;001/10896 EM ANEXO. 65,00
12/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2018 DANIELE CANTELLE MARTINS - 9605 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00