| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIELE CANTELLE MARTINS |
| Número do empenho: | 2105 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA QUANDO VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ EM VISITA AS CRIANÇAS DE NOSSO MUNICÍPIO NO LAR BOM PASTOR CFE ORDEM COMPRA Nº1299 REQUISIÇÃO Nº54982 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº001/10927;001/10896 EM ANEXO. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA QUANDO VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ EM VISITA AS CRIANÇAS DE NOSSO MUNICÍPIO NO LAR BOM PASTOR CFE ORDEM COMPRA Nº1299 REQUISIÇÃO Nº54982 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº001/10927;001/10896 EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 22/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA QUANDO VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ EM VISITA AS CRIANÇAS DE NOSSO MUNICÍPIO NO LAR BOM PASTOR CFE ORDEM COMPRA Nº1299 REQUISIÇÃO Nº54982 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº001/10927;001/10896 EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 12/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2018 DANIELE CANTELLE MARTINS - 9605 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||