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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2106 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO TAPASOL PARA O VEÍCULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1297 REQUISIÇÃO Nº54985 79,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO TAPASOL PARA O VEÍCULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1297 REQUISIÇÃO Nº54985 79,00
28/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018746977 REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO TAPASOL PARA O VEÍCULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1297 REQUISIÇÃO Nº54985 79,00
17/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2018 NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME - 32952 79,00
TOTAL 79,00 79,00 79,00
SALDO A PAGAR 0,00