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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2116 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF NºNº107397;D1/7106; D1/7105;1/4044;220989;648; D1/118134; D1/7109; 1/3940; 593; D1/7101 ORDEM DE COMPRA Nº1292 REQUISIÇÃO Nº54992 EM ANEXO. 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF NºNº107397;D1/7106; D1/7105;1/4044;220989;648; D1/118134; D1/7109; 1/3940; 593; D1/7101 ORDEM DE COMPRA Nº1292 REQUISIÇÃO Nº54992 EM ANEXO. 186,00
22/03/2018 REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF NºNº107397;D1/7106; D1/7105;1/4044;220989;648; D1/118134; D1/7109; 1/3940; 593; D1/7101 ORDEM DE COMPRA Nº1292 REQUISIÇÃO Nº54992 EM ANEXO. 186,00
23/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 186,00
TOTAL 186,00 186,00 186,00
SALDO A PAGAR 0,00