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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2325 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1319 REQUISIÇÃO:54989 233,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1319 REQUISIÇÃO:54989 233,00
02/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/4179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1319 REQUISIÇÃO:54989 233,00
05/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 233,00
TOTAL 233,00 233,00 233,00
SALDO A PAGAR 0,00