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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PROJETO ACONCHEGO CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1331 REQUISIÇÃO:52680 27,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PROJETO ACONCHEGO CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1331 REQUISIÇÃO:52680 27,80
09/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 2/4302 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PROJETO ACONCHEGO CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1331 REQUISIÇÃO:52680 27,80
10/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2018 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 27,80
TOTAL 27,80 27,80 27,80
SALDO A PAGAR 0,00