| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1324 REQUISIÇÃO:52682 | 68,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1324 REQUISIÇÃO:52682 | 68,40 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/24332 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1324 REQUISIÇÃO:52682 | 68,40 | ||
| 04/05/2018 | Pagamento de Empenho 2335/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,40 | ||
| TOTAL | 68,40 | 68,40 | 68,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||