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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1324 REQUISIÇÃO:52682 68,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1324 REQUISIÇÃO:52682 68,40
20/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/24332 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1324 REQUISIÇÃO:52682 68,40
04/05/2018 Pagamento de Empenho 2335/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,40
TOTAL 68,40 68,40 68,40
SALDO A PAGAR 0,00