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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2346 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE TROCAR AMORT. DIANT., COXIM AMORT., ROL. COXIM, KIT AMORT., PIVOS, COXIM CAMBIO, PAST., FREIO, BUCHA ESTAB. NO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº813 REQUISIÇÃO Nº54530 NF = 1218 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 REF. SERVIÇO DE TROCAR AMORT. DIANT., COXIM AMORT., ROL. COXIM, KIT AMORT., PIVOS, COXIM CAMBIO, PAST., FREIO, BUCHA ESTAB. NO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº813 REQUISIÇÃO Nº54530 NF = 1218 1.050,00
23/03/2018 REF. SERVIÇO DE TROCAR AMORT. DIANT., COXIM AMORT., ROL. COXIM, KIT AMORT., PIVOS, COXIM CAMBIO, PAST., FREIO, BUCHA ESTAB. NO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº813 REQUISIÇÃO Nº54530 NF = 1218 1.050,00
27/03/2018 Pagamento de Empenho 2346/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00