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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2362 Data de lançamento: 26/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL VEICULOS IPD 1726;IRT 8262;IPO 7404;IPS 7049 CFE NF Nº 2/49584; 001/170674; 001/170073; 001/170681; 001/170852 1.484,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL VEICULOS IPD 1726;IRT 8262;IPO 7404;IPS 7049 CFE NF Nº 2/49584; 001/170674; 001/170073; 001/170681; 001/170852 1.484,01
26/03/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL VEICULOS IPD 1726;IRT 8262;IPO 7404;IPS 7049 CFE NF Nº 2/49584; 001/170674; 001/170073; 001/170681; 001/170852 1.484,01
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 1.484,01
TOTAL 1.484,01 1.484,01 1.484,01
SALDO A PAGAR 0,00