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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 238 Data de lançamento: 19/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC. ANEXO ORDEM DE COMPRA 201 REQUISIÇÃO 53945 NOTA FISCAL Nº 004/27852; 986; 001/22028; 305435; 74,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2018 REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC. ANEXO ORDEM DE COMPRA 201 REQUISIÇÃO 53945 NOTA FISCAL Nº 004/27852; 986; 001/22028; 305435; 74,50
19/01/2018 REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC. ANEXO ORDEM DE COMPRA 201 REQUISIÇÃO 53945 NOTA FISCAL Nº 004/27852; 986; 001/22028; 305435; 74,50
22/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 74,50
TOTAL 74,50 74,50 74,50
SALDO A PAGAR 0,00