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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2383 Data de lançamento: 26/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS ORDEM DE COMPRA Nº1346 REQUISIÇÃO Nº55016 653,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS ORDEM DE COMPRA Nº1346 REQUISIÇÃO Nº55016 653,02
27/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/10533 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS ORDEM DE COMPRA Nº1346 REQUISIÇÃO Nº55016 653,02
18/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2018 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 653,02
TOTAL 653,02 653,02 653,02
SALDO A PAGAR 0,00