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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2388 Data de lançamento: 26/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF NºD1/18878 ORDEM DE COMPRA Nº1358 REQUISIÇÃO Nº55025 EM ANEXO. 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2018 REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF NºD1/18878 ORDEM DE COMPRA Nº1358 REQUISIÇÃO Nº55025 EM ANEXO. 32,00
26/03/2018 REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF Nº D1/18878 ORDEM DE COMPRA Nº 1358 REQUISIÇÃO Nº 55025 EM ANEXO. 32,00
27/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2018 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00