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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2395 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DA VILA LIMBERGER ORDEM COMPRA Nº1353 REQUISIÇÃO Nº55020 274,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DA VILA LIMBERGER ORDEM COMPRA Nº1353 REQUISIÇÃO Nº55020 274,00
27/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/105999 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DA VILA LIMBERGER ORDEM COMPRA Nº1353 REQUISIÇÃO Nº55020 274,00
18/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 274,00
TOTAL 274,00 274,00 274,00
SALDO A PAGAR 0,00