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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2403 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 1364 REQUISIÇÃO 52666 63,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 1364 REQUISIÇÃO 52666 63,40
02/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/2357 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 1364 REQUISIÇÃO 52666 63,40
05/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2018 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME - 1270 63,40
TOTAL 63,40 63,40 63,40
SALDO A PAGAR 0,00