| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 2432 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA 1426 REQUISIÇÃO 55087 | 51,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA 1426 REQUISIÇÃO 55087 | 51,25 | ||
| 19/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/23169; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA 1426 REQUISIÇÃO 55087 | 51,25 | ||
| 19/07/2018 | Pagamento de Empenho 2432/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 51,25 | ||
| TOTAL | 51,25 | 51,25 | 51,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||