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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2434 Data de lançamento: 28/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SENHOR PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE CONTAS/TCE NO DIA 23/03 DE 2018 ORDEM DE COMPRA 1405 REQUISIÇÃO 55085 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº73027 E DOCUMENTOS ANEXO. 87,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2018 REF. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SENHOR PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE CONTAS/TCE NO DIA 23/03 DE 2018 ORDEM DE COMPRA 1405 REQUISIÇÃO 55085 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº73027 E DOCUMENTOS ANEXO. 87,98
28/03/2018 REF. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SENHOR PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE CONTAS/TCE NO DIA 23/03 DE 2018 ORDEM DE COMPRA 1405 REQUISIÇÃO 55085 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº73027 E DOCUMENTOS ANEXO. 87,98
28/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 87,98
TOTAL 87,98 87,98 87,98
SALDO A PAGAR 0,00