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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 247 Data de lançamento: 19/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE SERVIÇO Nº 4637 ORDEM DE COMPRA 207 REQUISIÇÃO 53931 183,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2018 PREVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE SERVIÇO Nº 4637 ORDEM DE COMPRA 207 REQUISIÇÃO 53931 183,00
13/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/2140 REFERENTE A MATERIAL PARA USO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE SERVIÇO Nº 4637 ORDEM DE COMPRA 207 REQUISIÇÃO 53931 183,00
16/08/2018 Pagamento de Empenho 247/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 183,00
TOTAL 183,00 183,00 183,00
SALDO A PAGAR 0,00