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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2477 Data de lançamento: 28/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXX - 8604 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 1402 REQUISIÇÃO 55076 127,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2018 PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXX - 8604 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 1402 REQUISIÇÃO 55076 127,50
26/04/2018 LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/178349 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXX - 8604 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 1402 REQUISIÇÃO 55076 127,50
03/05/2018 Pagamento de Empenho 2477/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 127,50
TOTAL 127,50 127,50 127,50
SALDO A PAGAR 0,00