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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2527 Data de lançamento: 02/04/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS ABRIL/2018 911,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2018 REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS ABRIL/2018 911,75
02/04/2018 Liquidado nesta data. 911,75
05/04/2018 Pagamento de Empenho 2527/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 911,75
TOTAL 911,75 911,75 911,75
SALDO A PAGAR 0,00