| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2543 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Dengue verão - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL DE TRABALHO PARA AGENTE DE ENDEMIAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº1454 REQUISIÇÃO Nº55104 | 143,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL DE TRABALHO PARA AGENTE DE ENDEMIAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº1454 REQUISIÇÃO Nº55104 | 143,00 | ||
| 15/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/17894 REFERENTE MATERIAL DE TRABALHO PARA AGENTE DE ENDEMIAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 1454 REQUISIÇÃO Nº 55104 | 143,00 | ||
| 17/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2543/2018 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 4055 | 143,00 | ||
| TOTAL | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||